《关于县2024年度本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告》审议意见

  关于县202x年度本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告审议意见

《关于县2024年度本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告》审议意见

  (2025年03月13日)

  县人民

  一、会议基本情况及审议评价

  县第十六届会第二十一次会议于202x年6月27日隆重召开,会议期间,我们认真听取并审议了县审计局局长受县人民委托所作的《关于县202x年度本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》(以下简称《报告》)。会议高度评价了县审计局在县委、的坚强领导下,紧紧围绕全县经济社会发展大局,依法履行审计监督职责,加大审计力度,所取得的显著成效。县审计局通过深入细致的审计工作,为规范预算管理、维护财经秩序、促进经济健康发展作出了重要贡献,充分发挥了审计监督的职能作用。

  《报告》内容详实、数据准确,客观真实地反映了对202x年度本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计成果。从审计结果来看,202x年度本级财政预算执行情况和其他财政收支情况总体良好,县十六届三次会议确定的预算任务已基本完成。然而,在肯定成绩的会议也指出了当前存在的问题和不足,并提出了改进工作的建议。

  二、审计发现的主要问题

  (一)预算编制与执行方面

  审计结果显示,部分部门在预算编制过程中存在不够科学合理的问题,导致预算执行过程中出现调整频繁的现象。具体表现为:一是部分项目预算编制不精细,缺乏详细的资金使用计划,影响了预算执行的准确性;二是部分单位预算执行进度缓慢,未能按计划推进项目实施,导致资金闲置或浪费;三是预算调整程序不规范,部分单位未按规定程序报批,擅自调整预算安排,影响了预算管理的严肃性。

  (二)财政收入征管方面

  审计发现,个别部门在财政收入征管工作中存在薄弱环节,主要表现在:一是非税收入征管不到位,部分应缴未缴的非税收入未能及时入库,影响了财政收入的完整性;二是税收征管存在漏洞,部分企业存在偷逃税行为,税务部门未能有效监管,造成财政收入流失;三是部分乡镇财政收入质量不高,依赖一次性收入或虚增收入,影响了财政收入的稳定性和可持续性。

  (三)专项资金使用方面

  审计揭示,部分专项资金在使用过程中存在违规现象,主要体现在:一是专项资金拨付不及时,部分项目资金未能按时到位,影响了项目的正常推进;二是专项资金使用范围不符合规定,部分单位将专项资金用于非指定用途,造成了资金的挪用;三是专项资金绩效评价机制不健全,部分项目缺乏有效的绩效评估,难以衡量资金的实际效益。

  三、审议意见及整改建议

  (一)加强预算管理,提高预算编制的科学性

  为进一步提升预算管理水平,会议建议各部门应加强对预算编制的科学性研究,确保预算编制更加精细、合理。一是要建立健全预算编制管理制度,明确预算编制的责任主体和工作流程,确保预算编制有章可循;二是要加强预算执行过程中的动态监控,及时发现和解决预算执行中的问题,确保预算执行的准确性和有效性;三是要严格预算调整程序,杜绝随意调整预算的行为,维护预算管理的严肃性。

  (二)强化财政收入征管,确保应收尽收

  为确保财政收入的完整性和真实性,会议提出要进一步强化财政收入征管工作。一是要完善非税收入征管制度,加强对非税收入的日常管理和监督检查,确保各项非税收入及时足额入库;二是要加大税收征管力度,严厉打击偷逃税行为,确保税收收入应收尽收;三是要优化财政收入结构,减少对一次性收入和虚增收入的依赖,提高财政收入的质量和稳定性。

  (三)规范专项资金使用,提升资金使用效益

  为规范专项资金的使用,会议强调要建立健全专项资金管理制度,确保资金使用的合法合规。一是要加快专项资金拨付进度,确保项目资金按时到位,保障项目的顺利实施;二是要严格按照规定用途使用专项资金,严禁挪用专项资金,确保资金专款专用;三是要建立完善的专项资金绩效评价机制,定期对专项资金的使用情况进行评估,确保资金使用效益的最大化。

  四、下一步工作要求

  针对审计发现的问题和提出的审议意见,会议要求县人民及相关职能部门高度重视,切实采取有效措施加以整改。一是要制定详细的整改方案,明确整改责任和时间节点,确保整改措施落实到位;二是要建立健全长效机制,从制度层面防止类似问题的发生;三是要及时向县会报告整改进展情况,接受县会的监督。

  会议还强调,县审计局要继续发挥审计监督职能,加大对重点领域和关键环节的审计力度,推动全县财政管理工作不断迈上新台阶。各相关部门要积极配合审计工作,提供真实、完整的财务资料,确保审计工作的顺利开展。

  特此报告。

  县

  202x年6月27日


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