巡查审计发现常见36种违规问题及其整改措施案例 (适用行政事业单位)

  巡查审计发现常见36种违规问题及其整改措施案例(适用行政事业单位)案例1、针对国有资产管理不善,固定资产底数不清问题整改措施:

巡查审计发现常见36种违规问题及其整改措施案例 (适用行政事业单位)

  一是修订《医院国有资产管理办法》,规范国有资产的管理。

  二是委托北京XX会计师事务所清查医院国有资产,建立医院国有资产台账,对本部20xx年至202x年固定资产明细账进行梳理并查阅凭证,对资产的名称、规格、型号、数量等信息进行录入。

  目前,共梳理出资产数目88万条,已核对盘点2万余条。

  三是修订《医院公有住房管理规定》,成立专项工作小组,全面清查和管理公有住房。

  案例2、针对招投标程序不规范的问题整改措施:为进一步规范医院招标采购活动,提高采购质量和效率,避免风险点过于集中,医院实施“招、采、用”分离,成立招标采购办公室,制定《XX省人民医院采购管理规定(试行)》、《XX省人民医院招标采购管理规定实施细则(试行)》,规范招标采购流程。

  出现投标单位有相关利益联系的,依法依规废除投标资格且上报相关管理部门。

  合理制定项目参数,确保招投标工作公平公正。

  案例3、针对干部违规兼职取酬问题整改措施:

  一是立行立改,疫控中心违规兼职的11名干部全部辞去兼任职务回原单位工作,领取的兼职报酬、奖金、津贴


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